2025年度锡林郭勒盟妇女联合会(单位)
预算公开
批复时间:2025 年 2 月 28 日
公开时间:2025 年 3 月 14 日
目录第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
锡林郭勒盟妇女联合会是在中共锡林郭勒盟委员会的领导下组织开展妇女工作,是党联系各族各界妇女的群众组织, 是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要 社会支柱之一。
1. 贯彻落实党中央关于妇女工作的路线、方针和政策, 根据盟委的中心任务,研究确定妇女工作的重点,指导全盟各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会 的决议,履行机关职责,开展妇女儿童工作,联系团体会员, 并对其妇女工作进行指导。
2. 调查研究全盟妇女和儿童情况和问题,及时向盟委和盟行署报告并提出建议。
3. 指导和推动全盟农村妇女的“双学双比”活动及城镇 妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社 会主义现代化建设。
4.指导全盟各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广 大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业 先进妇女,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训, 全面提高素质,促进妇女人才成长。
5. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主 监督,促进妇女参政,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童的合法权益。
6. 加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇 女儿童办实事、办好事,为妇女儿童服务。
7. 建立与各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结。积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊,促进祖国统一大业。发展同世界各国妇女的友好交往,增进友谊,加强合作。
8. 完成盟委、盟行署交办的任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据部单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、组织宣传部、家庭和儿童工作部、权益部、妇女发展联络部。本单位下属单位包括:锡林郭勒盟妇女儿童服务中心。
2.从预算单位构成看,纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:锡林郭勒盟妇女联合会本级。
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
锡林郭勒盟妇女联合会本级 |
参照公务员法管理的事业单位 |
2 |
三
、三、2025年单位主要工作任务及目标
强化妇女思想政治引领 ,团结带领广大妇女建功新时代 ,抓实抓好聚焦家庭家教家风建设 ,用心用情做好妇女儿童维权关爱服务 ,持续推动两纲目标任务落实 ,深化妇联改革和建设 ,加强全面从严治党。
第二部分2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟妇女联合会2025年度收入、支出预算总计365.54万元,与上年相比收、支预算总计各增加43.66万元,增长10.7%。其中:
(一)收入预算总计365.54万元。包括:
1.本年收入合计364.23万元。
(1)一般公共预算拨款收入364.23万元,与上年相比减少44.55万元,减少10.9%。主要原因是坚持勤俭节约、量入为出的原则,按实际科学安排预算。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余为1.31万元。与上年相比增加0.89万元,增长211%。主要原因是五险一金补缴未支出部分
(二)支出预算总计365.54万元。包括:
1.本年支出合计365.54万元。
(1)一般公共服务(类)支出274.51万元,主要用于人员经
费、公用经费及项目支出。与上年相比减少44.27万元,减少13.88%。主要原因是坚持勤俭节约、量入为出的原则,按实际科学安排预算。
(2)教育支出(类)支出5.5万元,主要用于工作安排开展各类培训活动。与上年相比增加5.5万元,增长100%。主要原因是本年度根据工作计划安排培训活动。
(3)社会保障和就业(类)支出 48.73万元,主要用于人员社保缴纳。与上年相比增加1.25万元,增长2.63 %。主要原因是根据人员工资实际变化调整社保预算。
(4) 卫生健康(类)支出10.6万元,主要用于人员公积金位部分缴纳。与上年相比减少6.05万元,减少36.34%。主要原因是根据人员工资实际变化调整公积金预算。
(5) 住房保障(类)支出 26.2万元,主要用于人员公积金单位部分缴纳。与上年相比减少0.09万元,减少0.34%。主要原因是根据人员工资实际变化调整公积金预算。
2.年终结转结余为0万元,主要原因是根据当年工作实际安
排进行制定预算,量入为出产生结余。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟妇女联合会2025年收入预算合计365.54万元,包括本年收入364.23万元,上年结转结余1.31万元。其中:
本年一般公共预算收入364.23万元,占99.65%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0 %;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入1.31万元,占0.35%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0 %;
上年结转结余的单位资金0万元,占0 %;
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟妇女联合会2025年支出预算合计365.54万元,其中:
基本支出293.22万元,占80.22%;
项目支出72.32万元,占20.08%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出 0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟妇女联合会2025年度财政拨款收、支总预算365.54 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少43.66万元,减少10.67%。主要原因是主要原因是根据人员工资实际及项目计划安排有所增 长。
1. 收入预算总体情况说明
(1)本年一般公共预算收入364.23万元,占 99.65%;
(2)上年结转结余的一般公共预算收入1.31万元,占0.35%;
2.支出预算总体情况说明
(1)一般公共服务(类)支出274.51万元,主要用于人员经
费、公用经费及项目支出。与上年相比减少44.27万元,减少13.88%。主要原因是坚持勤俭节约、量入为出的原则,按实际科学安排预算。
(2)教育支出(类)支出5.5万元,主要用于工作安排开展各类培训活动。与上年相比增加5.5万元,增长100%。主要原因是本年度根据工作计划安排培训活动。
(3)社会保障和就业(类)支出 48.73万元,主要用于人员社保缴纳。与上年相比增加1.25万元,增长2.63 %。主要原因是根据人员工资实际变化调整社保预算。
(4) 卫生健康(类)支出10.6万元,主要用于人员公积金位部分缴纳。与上年相比减少6.05万元,减少36.34%。主要原因是根据人员工资实际变化调整公积金预算。
(5) 住房保障(类)支出 26.2万元,主要用于人员公积金单位部分缴纳。与上年相比减少0.09万元,减少0.34%。主要原因是根据人员工资实际变化调整公积金预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟妇女联合会2025年一般公共预算财政拨款支出预算365.54万元,与上年相比减少43.66万元,减少10.67%。主要原因是主要原因是根据人员工资实际及项目计划安排有所增 长。
(一)一般公共服务(类)
1.群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算 207.7万元,与上年相比增加4.02万元,增长1.97%。变动原因:人员及公用经
费变化。
2 .群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算66.82万元,与上年相比减少48.28万元,减少41.95%。变动原因:因项目工作实际对预算资金进行调整。
(二)教育支出(类)
1.进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算5.5万元,与上年相比增加5.5万元,增长100%。主要原因是本年度根据工作计划安排培训活动。
(三)社会保障和就业(类)
1.行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算26.8万元,与上年相比增加0.93万元,增加3.59%。变动原因:根据人员实际情况变动。
2.行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出
(项)。年初预算 21.93万元,与上年相比增加0.32万元,增长1.48%。变动原因:根据人员实际情况变动。
(四)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算8.34万元,与上年相比减少7.06万 元,减少45.84%。变动原因:根据人员实际情况变动。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算2.25万元,与上年相比增加1万元,增长80%。变动原因:根据人员实际情况变动。
(五)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算22.94万元,与上年相比增加2.23万 元,增加10.77%。变动原因:根据人员实际情况变动。
2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算3.25万元,与上年相比减少2.33万元,减少41.76%。变动原因:根据人员实际情况变动。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟妇女联合会2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算293.22万元,其中:
(一)人员经费260.94万元。主要包括:基本工资65.53万元、津贴补贴74.68万元、奖金19.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.93万元、职工基本医疗保险缴费8.34万元、公务员医疗补助缴费2.25万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金22.94万元、其他工资福利支出18.33万元、离休费16.64万元、退休费10.17万元。
(二)公用经费32.23万元。主要包括:办公费1.9万元、工会经费3.82万元、福利费5.04万元、其他交通费用19.27万元、其他商品和服务支出2.2万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟妇女联合会2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0 万元,比上年预算增加0万元,增长0 %; 其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因不存在此项内容,
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因不存在此项内容,
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0 万元,主要原因坚持过紧日子。
3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因坚持过紧日子。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟妇女联合会2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟妇女联合会2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。
十、项目支出预算情况说明
2025年部门(单位)预算安排项目3个,项目预算总金额72.32万元。其中,财政本年拨款金额71万元,财政拨款结转结余1.32万元,财政专户管理资金 0万元,单位资金0万元。
(一)妇女儿童工作经费
1.项目概述
通过开展培训、活动等形式,向广大妇女儿童普及党的政策及妇女儿童政策,开展妇女联合会职能下的各项工作职责,提高了全盟妇 女文化素养,促进了妇女儿童权益保护。有力推动了妇女儿童工作。
2.立项依据
为保障盟妇联各业务科室正常工作开展,,故申请此项目保障各 项活动、项目、讲座等正常进行。
3.实施主体
锡林郭勒盟妇女联合会 。
4.实施方案
根据财政批复工作经费制定本年业务预算 ,办公费主要用于核算日常办公费、邮电费、印刷费、差旅费等,设备购置主要用于办公设 备购、耗材等购置 。
5.实施周期
自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
6.年度预算安排
2025年该项目预算 46.32元。
(二)家庭教育和未成年人保护工作经费
1.项目概述
化解纠纷,依法维权,对于全盟出现校园霸凌等现象,给予心理辅导及律师及社工服务,产生聘请律师、心理疏导、社工服务、解压
释放活动。
2.立项依据
为保障家庭教育和未成年人保护各项工作正常开展,故申请此项目。
3.实施主体
锡林郭勒盟妇女联合会
4.实施方案
根据财政批复工作经费制定本年业务预算 ,办公费主要用于核算 日常办公费、邮电费、印刷费等。
5.实施周期
自 2025 年 1 月 1 日至 2025年 12 月 31 日。
6.年度预算安排
202 年该项目预算 26 元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟妇女联合会一般公共预算机关运行经费预算支出32.28万元,主要包括以下支出:办公费10万元、邮电费1万元、差旅费6万元、工会经费3.78万元、福利费5万元、其他交通费6.5万元。与上年相比增加1.48万元,增长4.81%。主要原因是:为维持机关正常运转所需预算
十二、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额3.4万元,其中:拟采购货物支出0.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 3万元。涵盖“办公设备”、“办公消耗品”、“印刷服务”等采购大类, 编制政府采购预算明细2项,采购金额来源为一般公共预算。
十三、国有资产占用情况说明
本部门(单位)共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
2025年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算72.32万元,占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:伊日贵 联系电话:8219620
第五部分 2025年度锡林郭勒盟妇女联合会单位预算表